วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / กลยุทธ์

วิสัยทัศน์

“สำนักตรวจสอบภายในที่เชื่อถือได้ สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของ กพท.”

พันธกิจ

  1. สอบทานและประเมินความเพียงพอของกระบวนการการกำกับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุมภายใน
  2. ตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน รายงานการดำเนินงาน การปฎิบัติตามนโยบาย วิธีการปฎิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  ที่เกี่ยวข้อง
  3. ให้คำปรึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่า ปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และสนับสนุนให้ กพท. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  4. เสนอแนะวิธีการหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฎิบัติงานของ กพท.เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
  5. ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ สตง. ให้ความเห็นชอบ หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น

กลยุทธ์

  1. การตรวจสอบภายในเชิงรุกแบบก้าวหน้าและสร้างสรรค์
  2. ยกระดับความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน พัฒนาความรู้ ทักษะที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
  3. สร้างระบบการตรวจสอบภายใน ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม
  4. สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก

เลือกภาษา

ขนาดตัวอักษร
การแสดงผล