วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / กลยุทธ์
วิสัยทัศน์
“สำนักตรวจสอบภายในที่เชื่อถือได้ สนับสนุนการบรรลุวัตถุประสงค์ของ กพท.”
พันธกิจ
- สอบทานและประเมินความเพียงพอของกระบวนการการกำกับดูแลกิจการที่ดี กระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการควบคุมภายใน
- ตรวจสอบความถูกต้องเชื่อถือได้ของข้อมูลทางการเงิน รายงานการดำเนินงาน การปฎิบัติตามนโยบาย วิธีการปฎิบัติงาน กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้อง
- ให้คำปรึกษา เพื่อเพิ่มคุณค่า ปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงาน การกำกับดูแลกิจการที่ดี การบริหารความเสี่ยง การควบคุมภายใน และสนับสนุนให้ กพท. สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- เสนอแนะวิธีการหรือแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้การปฎิบัติงานของ กพท.เป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประหยัด
- ประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) หรือผู้สอบบัญชีรับอนุญาตที่ สตง. ให้ความเห็นชอบ หรือหน่วยงานกำกับดูแลอื่น
กลยุทธ์
- การตรวจสอบภายในเชิงรุกแบบก้าวหน้าและสร้างสรรค์
- ยกระดับความสามารถของผู้ตรวจสอบภายใน พัฒนาความรู้ ทักษะที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง
- สร้างระบบการตรวจสอบภายใน ใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศในการตรวจสอบอย่างเหมาะสม
- สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก
